365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip老干部活动中心关于2021年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
(一)老干部活动中心职能简介
1.贯彻党中央、国务院和省、市委、市政府关于老干部工作的方针、政策及县委、县府的有关规定,对全县老干部工作进行指导、督促、检查,认真调查研究,提出老干部工作有关政策的意见,上报县委、县政府决策;会同有关部门解决老干部和老干部工作中的有关问题。
2.负责全县离休干部和县级退休干部的安置、管理、服务工作的指导。组织老干部阅读文件和参加政治活动;开展有益于身心健康的文化体育活动;充分发挥老干部的政治优势、经验优势、人才优势、智力优势和在“两个文明建设”中的作用;督促有关部门落实老干部的“两个待遇”,统筹管理老干部工作业务费和特需费、管理费。
3.组织安排布置重大节日慰问老干部工作,具体负责全县离休干部和县退休干部的慰问工作。
4.经常了解和关心离休干部的物质、文化生活和身体健康状况,协同有关部门认真解决好他们看病、用车、住房等问题,做好老干部的医疗保健工作。
5.负责协调处理老干部逝世后的善后事宜,了解反映老干部遗属的有关情况。
6.负责外县老干部来武胜参观、考察和探亲的接待工作。
7.完成县委和县委组织部交办的其他工作任务。
(二)老干部活动中心2021年重点工作
一是老干部活动中心财政拨款支出主要用于承担全县老干部政治、生活待遇相关工作。保障全县副县级及以上老干部日常活动的开展,慰问经费、困难补助、遗属补助等费用支出。二是围绕建党一百周年的主题,用于专项业务工作的经费支出。
二、部门预算单位构成情况
老干部活动中心下属二级预算单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。
老干部活动中心内设1个科室,为办公室。
三、收支预算情况
按照综合预算的原则,老干部活动中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入137.1924万元,上年结转收入0元。老干部活动中心2021年收支总预算137.1924万元,较2020年收支总预算总数减少4.0432万元,主要原因是个别老干部去世,个人人头经费减少。
(一)收入预算情况
老干部活动中心2021年收入预算137.1924万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入137.1924万元,占100%。
(二)支出预算情况
老干部活动中心2021年支出预算137.1924万元,其中:基本支出0万元,占0%;项目支出137.1924万元,占100%。
四、财政拨款收支预算情况
老干部活动中心2021年财政拨款收支总预算137.1924万元,较2020年财政拨款收支总预算增减4.0432万元。主要原因是个别老干部去世,个人人头经费减少。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入137.1924万元;支出包括:一般公共服务支出137.1924万元
五、一般公共预算当年财政拨款情况
(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况
老干部活动中心2021年一般公共预算当年财政拨款137.1924万元,较2020年预算数减少4.0432万元,减少2.9%。主要是个别老干部去世,个人人头经费减少.
(二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况
一般公共服务支出137.1924万元,占100%。
(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):2021年预算数为137.1924万元,主要用于:老干部项目各项经费运行。
六、一般公共预算基本支出情况说明
老干部活动中心2021年一般公共预算基本支出137.1924万元,其中:
人员经费0万元。
公用经费0万元。
其他共产党事务性支出(老干部经费):137.1924万元,包括老干部各项交通费、电话费、活动费、慰问费等支出。
注:老干部活动中心预算经费全为副县级及以上老干部的项目经费,人员、公用经费均有上级部门组织部统筹发放。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
老干部活动中心2021年“三公”经费财政拨款预算0万元,较2020年预算数增加0万元。
(一)因公出国(境)经费无预算。
(二)公务接待费0万元
(三)公务用车购置及运行维护费0万元
单位现有公务用车1辆,其中:轿车1辆,由车管办统筹运行维护。
2021年未安排公务用车购置费。
2021年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
老干部活动中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费安排情况2021年,老干部活动中心机关运行经费财政拨款预算为0万元,较2020年预算增加0万元,增长0%。
(二)政府采购情况
2021年,老干部活动中心安排政府采购预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年底,老干部活动中心共有车辆1辆,已收至车管办统一管理。
(四)绩效目标设置情况
2021年老干部活动中心老干部经费项目纳入绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款137.1924万元。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项):指老干部相关服务管理费用。
4.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
附件:表1部门收支总表
表1-1部门收入总表
表1-2部门支出总表
表2财政拨款收支总表
表2-1财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3一般公共预算支出预算表
表3-1一般公共预算基本支出预算表
表3-2一般公共预算项目支出预算表
表3-3一般公共预算“三公”经费支出表
表4政府性基金支出预算表
表4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5国有资本经营预算支出预算表
表62021年部门预算项目绩效目标
表72021年部门整体支出绩效目标表