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        关于365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公安局2022年部门预算编制的说明

        发布日期: 2022年02月25日 来源:公安局 点击量 : 字号: [ ]
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        一、基本职能及主要工作

        ()基本职能:

        1.贯彻执行国家公安工作的方针、政策、法律、法规等规章;起草有关政策规定。

        2.负责全县公安机关应急管理、抢险救援工作和社会公共突发事件的处置工作。

        3.收集掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况,分析研判形势,研究公安工作出现的新情况、新问题,为365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委、县政府和市公安局获取消息、制定对策服务。

        4.组织开展全县公安侦查工作;侦办重大刑事犯罪案件、国内危害国家安全的犯罪案件、重大经济犯罪案件、毒品案件、处置重大治安事故和群体性事件;组织实施重大活动的安全保卫工作。

        5.开展治安行政管理工作;依法查处危害社会治安秩序的行为。

        6.负责全县出入境管理工作,依法管理国籍、出入境和特普通护照的外国人在辖区内居留、旅行等有关管理工作。

        7.组织实施全县消防监督、火灾预防和扑救等工作。

        8.负责全县道路交通安全管理、交通秩序维护;组织、协调处置交通事故。

        9.监督、管理全县公共信息网络的安全保护工作。

        10.防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。

        11.组织开展对恐怖活动的情报、防范、侦查和应急、处置工作,负责对恐怖组织、案件的侦查、调查工作,依法严厉打击各种恐怖活动。

        12.实施全县公安机关依法承担的执行刑罚和监督、考察工作。

        13.组织实施对警卫对象的安全警卫工作。

        14.组织、实施全县公安科学技术工作;规划全县公安指挥系统、信息技术、刑事技术建设。

        15.制定全县公安机关装备、被装、经费等警务保障计划和管理制度,组织、管理和分配全县公安装备、被装和经费;组织实施全局重大任务的警务保障工作。

        16.组织开展同县外公安机关的交往与业务合作。

        17.负责全县公安消防部队建设工作;对武警武胜中队执行公安任务及相关业务建设实施领导和指挥。

        18.分析全县队伍状况,研究、制定公安队伍建设、民警教育训练和公安宣传的规章制度,监督检查落实情况;负责全县公安队伍建设、公安机关党风廉政建设、公安机关人事管理、民警教育训练和公安宣传工作;按规定权限管理干部;负责全县公安警务督察、审计、信访工作,对全局人民警察的执法情况进行监督;按规定权限对干部实施监督;查处或督办违纪案件。

        19.指导县内铁路、森林等专业公安机关的业务工作。

        20.承担县禁毒委员会的日常工作。

        21.负责全县公安法制建设、按管辖办理行政诉讼、行政复议案件。

        22.承担县政府公布的有关行政审批事项。

        23.承担365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip委、县政府和市公安局交办的其他事项。

        (二)2022年的主要工作:

        全力维护政治安全和社会、政治稳定,严厉打击各类违法犯罪,强化基层基础工作,强化公共安全监管,强化公安队伍建设,提升群众安全感满意度。

        二、部门预算单位构成

        365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公安局下属二级预算单位0个,其中行政单位2个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。主要包括365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip看守所和365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公安局交通警察大队。

        365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公安局内设综合科室4个,业务大队16个,派出所12个,主要包括局办公室、政治处、纪委、督察大队、机关党委、警务保障室、法制大队、禁毒大队、食药环森侦查中心、刑侦大队、情指中心、政保大队、治安大队、经侦大队、出入境大队、交警大队、特巡警大队、监所管理大队、沿口派出所、烈面派出所所、飞龙派出所、中心派出所、万善派出所、乐善派出所、街子派出所、赛马派出所、万隆派出所、鼓匠派出所等。

        三、收支预算情况说明

        按照综合预算的原则,365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公安局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入12113.38万元,上年结转收入0万元,其他收入0万元。365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公安局2022年收支总预算12113.38万元,较2021年收支总预算总数增加764.03万元,主要原因是人员支出增加,导致财政预算经费增加。

        (一)收入预算情况

        365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公安局2022年收入预算12113.38万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入12113.38万元,占100%;其他收入0万元,占0%

        (二)支出预算情况

        365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公安局2022年支出预算12113.38万元,其中:基本支出10737.61万元,占88.64%;项目支出1375.77万元,占11.36%

        四、财政拨款支出预算情况说明

        365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公安局2022年财政拨款收支总预算12113.38万元,较2021年财政拨款收支总预算增减764.03万元。主要原因是人员支出增加,导致财政预算经费增加。

        收入包括:本年一般公共预算拨款收入12113.38万元,其他财政拨款收入0万元;支出包括:公共安全支出11124.32万元,社会保障和就业支出427.26万元,医疗卫生支出241.36万元,住房保障支出320.44万元。

        五、一般公共预算当年财政拨款情况

        (一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况

        365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公安局2022年一般公共预算当年财政拨款12113.38万元,较2021年预算数增加764.03万元,增加6.73%。主要是人员支出增加,导致财政预算经费增加。。

        (二)一般公共预算当年财政拨款支出结构情况

        公共安全支出11124.32万元,占91.83%。社会保障和就业支出427.26万元,占3.53%。医疗卫生支出241.36万元,占1.99%。住房保障支出320.44万元,占2.65%

        (三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况

        (一)公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):2022年预算支出8699.57万元,主要用于:基本工资、津贴补贴等人员经费及工会经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费;

        (二)公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):2022年预算支出1367.77万元,主要用于:侦查办案、治安管理等日常公用经费;

        (三)公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):2022年预算支出403.19万元,主要用于:基本工资、津贴补贴等人员经费及工会经费、办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费;

        (四)公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):2022年预算支出653.8万元,主要用于:其他公共安全支出费用;

        (五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)427.26万元,主要用于:民警职工社会保障缴费及离休人员支出等;

        (六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)157.52万元,主要用于:按照规定标准为民警缴纳的基本医疗保险支出;

        (七)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)16.05万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险;

        (八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)67.79万元,主要用于:按照规定标准为民警职工缴纳公务员医疗补助等支出。

        (九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)320.44万元,主要用于:按照规定标准为民警职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

        六、一般公共预算基本支出情况说明

        365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公安局2022年一般公共预算基本支出10737.62万元,其中:

        人员经费8553.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等。

        公用经费2178.11万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费等。

        对个人和家庭的补助支出6.09万元,主要包括遗属生活补贴等。

        七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

        365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公安局2022年“三公”经费财政拨款预算227.1万元,较2021年预算数增加148.6万元。其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.6万元,公务用车购置及运行维护费226.5万元。

        (一)因公出国(境)经费无预算。

        (二)公务接待费较2021年预算数减少6.4万元,减少91.42%,主要原因是:一是本着过紧日子的原则,厉行节约,缩减开支。2022年公务接待费计划用于日常必要的公务接待。

        (三)公务用车购置及运行维护费较2021年预算数增加155万元,增加216.78%,主要原因是:2021年公务用车运行维护费预算不足,超额部分均用中央转移支付资金弥补公务用车运行维护费用缺口,故2022年根据2021年实际支出调整经费预算。

        单位现有公务用车67辆,其中:轿车36辆,越野车4辆,大中型载客汽车2辆,其他车型25辆。

        2022年未安排公务用车购置费。

        2022年安排公务用车运行维护费226.5万元,用于67辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障于治安巡逻及侦查办案等工作开展。

        八、政府性基金预算支出情况说明

        365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公安局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

        九、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费安排情况

        2022年,365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公安局的机关运行经费财政拨款预算为10731.53万元,比2021年预算减少617.82万元,减少5.44%,原因为2022年减少12人。

        (二)政府采购情况

        2022年,365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公安局安排政府采购预算1824.56万元,主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

        (三)国有资产占有使用情况

        截至2021年底,365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公安局共有车辆67辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车64辆、特种技术用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

        (四)绩效目标设置情况

        2021365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip公安局13个项目纳入绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款1375.77万元。

        十、名词解释

        1.一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

        2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

        3.公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出

        4.公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项):反映公安机关从事执法、刑事司法及侦查办案等相关活动的支出

        5.公共安全支出(类)公安(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位

        6.公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项):反映出上述项目意外的其他用于公安方面的支出

        7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出

        8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映行政单位基本医疗保险缴费经费、为参加医疗保险的行政单位公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

        9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费

        10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)反映财政部门安排的公务员医疗补助经费

        11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出

        12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

        13.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        15.“三公”经费:纳入部门预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        16.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

        附件:表1 部门收支总表

        1-1部门收入总表

        1-2部门支出总表

        2 财政拨款收支总表

        2-1财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

        3 一般公共预算支出预算表

        3-1一般公共预算基本支出预算表

        3-2一般公共预算项目支出预算表

        3-3一般公共预算“三公”经费支出表

        4 政府性基金支出预算表

        4-1政府性基金预算“三公”经费支出预算表

        5 国有资本经营预算支出预算表

        6 2021年部门预算项目绩效目标

        7 2021年部门整体支出绩效目标表

        附件1:2022部门预算公开报表(部门公开)

        附件2:2022部门预算项目绩效目标表

        附件3:2022部门整体支出绩效目标表

        责任编辑 : 彭小峰
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