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        子头部- 365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民政府

        2021年度365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip五排水库管理处决算公开

        发布日期: 2022年08月23日 来源:水务局 点击量 : 字号: [ ]
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        公开时间:2022823

         

        第一部分 单位概况

        一、职能简介

        二、2021年重点工作完成情况

        第二部分 2021年度单位决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        二、收入决算情况说明

        三、支出决算情况说明

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

        八、政府性基金预算支出决算情况说明

        九、国有资本经营预算支出决算情况说明

        十、其他重要事项的情况说明

        第三部分 名词解释

        第四部分 附件

        第五部分 附表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、财政拨款支出决算明细表

        六、一般公共预算财政拨款支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

        八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

        十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

        十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        (注:单位根据实际注明页码)


        第一部分 单位概况

         

        一、基本职能及主要工作

        (一)主要职能。

        1.负责五排水库水库运行管理工作。

        2.负责水库枢纽工程及渠道配套设施的管理维修工作。

        3.做好蓄水、水库安全度汛、农业供水工作、城镇供水工作,确保水库下游城市、乡镇居民和农田的防洪度汛安全,保障人民生产、生活的用水需求。

        (二)2021年重点工作完成情况。

        一是做好防洪度汛工作;二是做好农业用水保供工作;三是做好五排水库干渠维修养护工作

         

        二、机构设置

        五排水库下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

         


        第二部分 2021年度单位决算情况说明

         

        一、 入支出决算总体情况说明

        2021年度收、支总计264.45万元。与2020年相比,收、支总计各增加67.11万元35.23万元,分别增长34.0%15.3%。主要变动原因是政府性基金收支增加。

         

        二、 入决算情况说明

        2021年本年收入合计264.45万元,其中:一般公共预算财政拨款收入213.85万元,占80.9%;政府性基金预算财政拨款收入50.6万元,占19.1%国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

        (注:数据来源于财决01表,仅罗列本单位涉及的收入。

        三、 出决算情况说明

        2021年本年支出合计264.45万元,其中:基本支出192.35万元,占72.7%;项目支出72.1万元,占27.3%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

        (注:数据来源于财决04,仅罗列本单位涉及的支出。

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2021年财政拨款收、支总计264.45万元。与2020年相比,收、支总计各增加67.11万元35.23万元,分别增长34.0%15.3%。主要变动原因是政府性基金收支增加。

        (注:数据来源于财决01-1

        五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

        2021年一般公共预算财政拨款支出213.85万元,占本年支出合计的80.9%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加16.52万元,增长8.3%。主要变动原因是人员支出增加。

        (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

        2021年一般公共预算财政拨款支出213.85万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%教育支出(类)0万元,占0%科学技术(类)支出0万元,占0%文化旅游体育与传媒(类)支出0万元,占0%社会保障和就业(类)支出12.53万元,占5.8%卫生健康支出6.3万元,占3%;住房保障支出9.4万元,占4.4%农林水支出185.62万元,86.8%

        注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至类级。)

         

        (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

        2021般公共预算支出决算数为213.85完成预算100%。其中:

        1.一般公共服务(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

        2.教育(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

        3.科学技术(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

        4.文化旅游体育与传媒(类)***(款)***(项): 支出决算为**万元,完成预算**%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。

        5.社会保障和就业(类)212(款)08(项)55: 支出决算为12.53万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

        6.卫生健康(类)210(款)11(项)02:支出决算为6.3万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

        7.农林水支出决算为185.62万元,完成预算100%

        8.住房保障支出决算为9.4万元完成预算100%

        (注:数据来源于财决01-1表和财决08表罗列本单位涉及的全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

         

        般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2021年一般公共预算财政拨款基本支出192.35万元,其中:

        人员经费181.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

        公用经费10.51万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

        (注:数据来源于财决07表和财决08-1表仅罗列单位实际支出涉及的经济分类科目。)

         

        七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2021“三公”经费财政拨款支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是严格控制接待费支出

        (注:上述“预算”口径为调整预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2021“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

        1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无接待支出

        开支内容包括:…(团组名称、出访地点、取得成效)等。

        2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无公务用车

        其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,主要用于…。截至202112月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

        公务用车运行维护费支出0万元。主要用于(具体工作)等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

        3.公务接待费支出0万元,完成预算0%公务接待费支出决算比2020年增加/减少0万元,增长/下降0%。主要原因是无接待费支出。其中:

        国内公务接待支出0万元,主要用于……(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元,具体内容包括:(接待具体项目、金额)。

        外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元,主要用于接待(具体项目)。主要用于无。

         

        八、政府性基金预算支出决算情况说明

        2021年政府性基金预算财政拨款支出50.6万元。

         

        九、国有资本经营预算支出决算情况说明

        2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

         

        十、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        2021年,五排水库机关运行经费支出10.51万元,比2020年增加2.84万元,增长37%(或与2020年决算数持平)。主要原因是渠道及办公房维修费增加。

        (注:数据来源于财决附03表)

        (二)政府采购支出情况

        2021年,五排水库政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于(具体工作)。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

        (注:数据来源于财决附03表)

        (三)国有资产占有使用情况

        截至20211231日,五排水库共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0……其他用车主要是用于……单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

        (注:数据来源财决附03表,按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)

        (四)预算绩效管理情况

        根据预算绩效管理要求,本单位在2021年度预算编制阶段,组织对0项目(项目名称)0个项目开展了预算事前绩效评估,对0个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取0个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对0个项目开展了绩效自评2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)

        (注:单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表

         


        第三部分 词解释

         

        1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

        2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

        3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

        4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。 

        5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

        6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

        7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

        8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

        9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

        10.外交(类)…(款)…(项):指……。

        11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

        12.教育(类)…(款)…(项):指……。

        13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

        14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

        15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

        16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

        17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

        18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

        19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

        20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

        21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

        22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

        23.金融(类)…(款)…(项):指……。

        24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

        25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

        26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

        ……

        ……

        ……

        (解释本单位决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级,不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。)

        27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

        29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        30.“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        32.……。

         

        (名词解释部分请根据各单位实际列支情况罗列,并根据本单位职责职能增减名词解释内容。)


        四部分 附件

        附件

        2021五排水库管理处部门整体绩效评价报告

        (报告范围包括机关和下属单位)

         

        一、部门概况

        (一)机构组成。

        365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip五排水库管理处按照县政府批准的三定方案,隶属于县水务局管理的财政补助事业单位,执行政府会计制度,预算级次为一级预算单位。下设综合室、工程股两个办公室。

        机构职能。

        主要职能:承担防洪调度、雨水监测、渠道整治、农田灌溉、水库枢纽日常管护等工作。

        人员概况。

        截止202012月31日共有在职事业人员12人,其中专业技术人员7人,事业技术工人人5人。

        二、部门财政资金收支情况

        (一)部门财政资金收入情况。

        2021年本年收入合计199.99万元,其中:一般公共预算财政拨款收入149.39万元,占74.7%;政府性基金预算财政拨款收入50.6万元,占25.3%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

        部门财政资金支出情况。

        2021年本年支出合计199.99万元,其中:基本支出119.39万元,占59.7%;项目支出80.6万元,占40.3%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

        三、部门整体预算绩效管理情况

        (一)部门预算管理。

        我单位严格执行财务预算管理制度,预算编制依据充分,项目设置科学、合理,程序合乎规定,并且严格压缩“三公”经费预算指标。财务开支中能够做到有预算才开支,无预算不支出,无相互挤占预算资金的情况发生。

        预算下达后,对单位整体绩效目标进行监控,包括预算执行进度、预算完成情况等,确保预算绩效目标的实现。

        (二)项目预算管理。

        县财政2021年年初预算五排水库水环境综合治理项目运行电费30万元,年中追加预算资金50.6万元,已全部用于电费支出

        结果应用情况。

        我单位对绩效监控过程中发现的问题及时进行绩效总结分析,查找原因,提出对策,用于指导下一年预算编制,加强绩效管理信息对预算管理的应用。

        为加强对预算绩效评价结果的反馈,我单位已将2021年预算绩效目标在政府门户网站予以公开,主动接受社会监督,并向主管部门报告。

        四、评价结论及建议

        (一)评价结论。

        从整体情况来看,我单位高度重视财政资金的支出绩效管理。从预算、执行、资金支付等流程层层把关,严格按照部门预算进行部门整体支出。2021年度,365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip五排水库管理处整体绩效自评评审结果为92.2分。

        (二)存在问题。

        1、部门预算编制不够合理;

        2、绩效管理水平有待提高。

        (三)改进建议。

        县财政局应加强部门预算整体绩效评价管理方面业务知识能力培训。单位财务管理人员应加强业务学习,不断提高自身业务管理水平。

         

         

        2022年5月10日

         

        附件

        2022年专项预算项目支出绩效自评报告范本

        (本部门无专项预算项目)

         

        一、项目概况

        (一)项目基本情况。

        1.说明项目主管部门(单位)在该项目管理中的职能。

        2.项目立项、资金申报的依据。

        3.资金管理办法制定情况,资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

        4.资金分配的原则及考虑因素。

        (二)项目绩效目标。

        1.项目主要内容。

        2.项目应实现的具体绩效目标,包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

        3.分析评价申报内容是否与实际相符,申报目标是否合理可行。

        (三)项目自评步骤及方法。

        说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

        二、项目资金申报及使用情况

        (一)项目资金申报及批复情况。

        说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

        (二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)。

        1.资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上,分项目大类或市(州)分别说明各类资金计划情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹、其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。

        2.资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计各类资金到位情况,包括中央、省、市(州)、县(市、区)财政资金、项目单位自筹及其他渠道资金(包括银行贷款及其他资金等)。将资金到位情况与资金计划进行比对,并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价,对未到位或到位不及时的情况作出分析说明。

        3.资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市(州)统计资金支出情况,并对资金使用的安全性、规范性及有效性进行重点分析,包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符,并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

        (三)项目财务管理情况。

        总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全,是否严格执行财务管理制度,账务处理是否及时,会计核算是否规范等。

        三、项目实施及管理情况

        结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

        (一)项目组织架构及实施流程。

        (二)项目管理情况。结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

        (三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

        四、项目绩效情况

        (一)项目完成情况。

        包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,资金结余情况,违规记录等,对照项目计划完成目标,对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。

        (二)项目效益情况。

        从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

        五、评价结论及建议

        (一)评价结论。

        结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求,围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

        (二)存在的问题。

        结合自评情况,分析存在的问题及原因。

        (三)相关建议。

        针对项目自评中发现的问题,提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

        附表:

        2021年部门预算项目绩效目标自评

         

        主管部门及代码

         

        实施单位

         

        项目预算

        执行情况

        (万元)

         预算数:

         

         执行数:

         

        其中:

        财政拨款

         

        其中:

        财政拨款

         

        其他资金

         

        其他资金

         

        年度总体目标

        完成情况

        预期目标

        目标实际完成情况

        年度绩效指标完成情况

        一级

        指标

        二级

        指标

        三级

        指标

        预期指标值

        实际完成指标值

        完成

        指标

        数量指标

         

         

         

        质量指标

         

         

         

        时效指标

         

         

         

        成本指标

         

         

         

        效益

        指标

        经济效益  指标

         

         

         

        社会效益  指标

         

         

         

        生态效益  指标

         

         

         

        可持续影响 指标

         

         

         

        满意

        度指标

        满意度

        指标

         

         

         

        附表:

        (注:本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5重点项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开

         

        五部分 附表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、出决算表

        四、政拨款收入支出决算总表

        五、政拨款支出决算明细表

        六、般公共预算财政拨款支出决算表

        七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

        八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

        九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

        十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        十三、有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

        十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        四川省广安市365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip五排水库管理处2021年决算公开表

        责任编辑 : 曹渝
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