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        子头部- 365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民政府

        关于365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip残疾人联合会2020年部门预算编制的说明

        发布日期: 2020年06月24日 来源: 点击量 : 字号: [ ]
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        按照预算管理有关规定目前部门预算的编制实行综合预算制度即全部收入和支出都反映在预算中。

        一、基本职能及主要工作

        基本职能

        根据省委和市委有关要求,以市残疾人联合会机关三定规定职能配置为依据,365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip残疾人联合会机关主要职责如下:

        1.宣传、贯彻实施残疾人事业的法规、政策,履行代表、服务、管理三大职能,代表残疾人共同利益,向政府及有关方面反映残疾人意见和需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。

        2.团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

        3.弘扬人道主义,宣传残疾人事业。沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人,支持残疾人事业。

        4.开展残疾人康复、教育、就业、组联、宣传、文化、体育、维权和扶贫等工作,为残疾人创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

        5.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划;起草有关保障残疾人权益的地方性法规草案;调查掌握残疾人状况,向政府提出决策建议,对有关业务领域进行指导和管理。

        6.统筹开展残疾人事业公益活动和对外交流与合作,指导和管理各类残疾人社团组织。

        7.承担县残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

        8.承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

        (二)主要工作

        1.深化“量体裁衣式残疾人服务,进一步精准需求、精准施策、精准监督、精准管理,确保服务实实在在,为全县2.8万以上持证残疾人提供量体裁衣式个性化服务。

        2.为有需求的残疾人适配基本型辅助器具,做到应配尽配。

        3.186名残疾人进行无障碍改造,全面完成有需求的建档立卡重度残疾人家庭无障碍改造服务。

        4.开展好温暖万家行活动,走访慰问贫困残疾人320人;为950名符合条件的残疾人发放扶贫对象生活补贴;为生活特别困难的三级、四级残疾人发放困难帮扶金。

        5.协调推进特殊教育发展,配合教育部门确保残疾儿童少年义务教育入学率达到95%,进一步做好残疾学生高考录取工作,对考入高等院校的残疾学生按照研究生4000元,本科生3000元、专科生2000元给予一次性资助。

        6.救助贫困家庭残疾儿童康复训练,做到应救尽救。

        7.稳妥推进第三代智能化残疾人证换发,并对三类对象实施评残补贴项目。

        二、部门预算单位构成

        县残联设预算单位1其中行政单位0参照公务员法管理的事业单位1其他事业单位0未设二级预算单位。单位在编人数9其中机关参公公务员5机关工勤1事业管理2事业工勤1人。

        三、收支预算情况说明

        2020年县残联收入预算总额为150.35万元其中当年财政拨款收入150.35万元上年结转收入0万元。相应安排支出预算150.35万元其中人员支出96.93万元日常公用支出14.42万元对个人和家庭的补助支出0万元专项支出42万元。

        四、财政拨款支出预算情况说明

        县残联部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县残疾人事业发展相关工作。其中

        基本支出是用于保障县残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

        项目支出是用于保障县残联机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于专项业务工作的经费支出。

        2020年县残联部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面

        一般公共服务支出0万元。

        社会保障和就业支出28.21万元。主要用于主要用于残疾人事业等方面的支出。

        医疗卫生支出6.41万元。主要用于会机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

        住房保障支出8.38万元。主要用于会机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

        以上支出根据单位实际指出功能分类列举。

        五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

        2020年“三公”经费财政拨款预算数3.69万元其中因公出国经费0万元公务接待费1.19万元公务用车购置及运行维护费2.50万元。

        因公出国经费较2019年预算增长减少)0%。主要原因是无因公出国事项。

        公务接待费较2019年预算增长0%

        公务用车运行维护费较2019年预算增长150%主要原因是2019年预算不准确。

        单位现有公务用车1其中轿车0越野车1多功能乘用车0辆。

        2020年安排公务用车运行维护费2.50万元用于车辆维护及为残疾人辅具适配产生的燃油费。

        六、政府性基金预算支出情况说明

        县残联2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

        七、其他重要事项的情况说明

        机关运行经费2020县残联参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为11.42万元2019年预算减少2.75万元减少19.41%

        政府采购情况2020县残联安排政府采购预算0万元主要用于采购办公设备、公车运行维护、信息化建设运行及维护、物业管理、专项工作委托业务等。

        国有资产占有使用情况截至2019年底县残联共有车辆1其中省部级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备02019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

        预算绩效情况

        按照预算绩效管理要求,2020年本部门共编制项目绩效目标1个,涉及财政资金40万元,覆盖率达到100%。部门整体支出绩效目标资金40万元。

        八、名词解释

        1.一般公共预算拨款收入指县级财政当年拨付的资金。

        2.上年结转指以前年度尚未完成结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

        3.一般公共服务财政事务行政运行):指县机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

        4.基本支出指为保证机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        5.项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        6.“三公”经费纳入部门预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出含车辆购置税及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出。

        7.机关运行经费为保障行政单位包含参照公务员法管理的事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

        附件县残联2020年部门预算批复表

        1.部门收支总表

        1-1.部门收入总表

        1-2.部门支出总表

        2.财政拨款收支预算总表

        3.一般公共预算支出预算表

        3-1.一般公共预算基本支出预算表

        3-2.一般公共预算项目支出预算表

        3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

        4.政府性基金支出预算表

        4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

        5.国有资本经营预算支出预算表


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