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        万隆镇2021年部门决算公开编制说明

        发布日期: 2022年08月23日 来源:万隆镇 点击量 : 字号: [ ]
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        公开时间:2022823

        第一部分 部门概况

        一、基本职能及主要工作..............................................................................................................................................................................................................................................................4

        二、机构设置.............................................................................................................................................................................................................................................................................. 7

        第二部分 度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明....................................................................................................................................................................................................................................................8

        二、收入决算情况说明.................................................................................................................................................................................................................................................................8

        三、支出决算情况说明.................................................................................................................................................................................................................................................................8

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .................................................................................................................................................................................................................................... 8

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...............................................................................................................................................................................................................................8

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情说明...........................................................................................................................................................................................................................11

        七、三公经费财政拨款支出决算情况说明..................................................................................................................................................................................................................................12

        八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................................................................................................................................................................................................................13

        九、 国有资本经营预算支出决算情况说明................................................................................................................................................................................................................................... 13

        十、其他重要事项的情况说明......................................................................................................................................................................................................................................................14

        第三部分 名词解释.....................................................................................................................................................................................................................................................................15

        四部分 附件............................................................................................................................................................................................................................................................................18

        附件1........................................................................................................................................................................................................................................................................................18

        附件2........................................................................................................................................................................................................................................................................................22

        第五部分 附表...........................................................................................................................................................................................................................................................................26

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、财政拨款支出决算明细表

        六、一般公共预算财政拨款支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

        八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

        十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

        十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

        十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

        十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


        第一部分 部门概况

        一、基本职能及主要工作

        (一)主要职能

           1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,协调好本地区与外地区的经济交流与合作,抓好人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。 

        2、制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。            

        3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。   

        4、按计划组织本级财政收入的征收,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。 

        5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。      

        6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

        (二)2021年重点工作完成情况

        1.疫情防控工作卓有成效

        2021年疫情防控转为常态化防控阶段,全镇300余人参与防控工作,累计达5426人次;场镇150余家个体经营户复工复业。深感疫情防控的来之不易,严格按照外防输入、内防反弹的要求,做好疫情防控常态化工作。

        2.脱贫攻坚成绩斐然

        通过强化组织保障、问题整改、政策宣传、结对帮扶、责任落实等方法,全镇贫困村7个、贫困户11362572人,贫困村按照一低五有全部达标,贫困户按一超六有全部脱贫。持续巩固脱贫攻坚成效与乡村振兴相结合。完成2021年度脱贫攻坚成效考核工作。

        3.产业发展态势稳中向好

        一是规模化发展武胜大雅柑产业。引进业主51名,累计发展12231亩。二落实千亩产业园配套设施建设。我镇在罗湾村、石栏村、团结村、万洞桥村等6个千亩产业园硬化公路32公里,为产业发展项目完善配套建设。稳妥推进生猪产业。在做好猪瘟防控的前提下,积极推动生猪产业复产达产。目前,全镇现有规模养殖场8个、养殖大户10户、散户7611户,今年生猪出栏任务49800头,截至目前已完成出栏46000头(10月底),现有存栏生猪26000头,其中规模养殖场5012头,农户20988头。

        4.民生社会事业全面发展

        2021年,镇党委政府全面完成省定、市定、县定民生实事。

        大力发展教育、文化、医疗卫生事业,不断改善农村基础设施建设,努力惠及困难群体。减免幼儿保教费共计107人,为义务教育阶段家庭经济困难寄宿学生提供生活费补助共计290人,为义务教育阶段学生提供营养膳食共计2122人。湖果村和黄柳村新建农民健身广场,免费开放乡镇文化站,阳河村和大垭村各建设儿童之家1个。持续为居民免费提供基本公共卫生服务达到27200人次,免费为60名孕妇筛查唐氏综合征,免费为2614名贫困人口代缴基本医疗保险,免费为735名贫困人口、低保对象、特困人员等困难群体代缴城乡居民基本养老保险,在全镇范围内开展了1次巡回医疗。今年,各村安装了太阳能路灯共910盏,灯笼石村、新华村新修山坪塘共4口、蓄水池2口,整治石河堰1处,新建联村提灌站2个,改造公厕2个,对大垭村、跃进村村污水进行治理,升级改造万隆农贸市场。治理地质灾害隐患点,避险搬迁安置农户1户,免收112户城镇低保家庭电视收视费。

        5.底线性工作有序推进

        一是持续用力开展防汛减灾、森林防灭火、道路交通等重点领域安全生产隐患排查整治工作修订完善应急预案,充实防汛救灾应急物资,建立应急队伍2支,开展应急演练2开展汛期排危13排查并整改安全隐患26处。全镇安全形势良好,未发生一起安全生产责任事故。二是抓好生态环保工作严禁秸秆露天焚烧,全面落实网格化监管,加大巡查整治力度,持续改善大气质量;全面落实河(湖)长制,持续开展用双脚丈量河流行动,持续抓好兴隆河和塘、库、堰的污染治理;严格排查镇域范围工业企业、畜禽养殖及污水乱排乱放等问题;全面推进7件中省市环保督察及回头看反馈问题整改,确保问题不反弹。三是持续推进扫黑除恶和平安建设工作对标目标任务,强化措施落实,抓好扫黑除恶问题线索和不稳定因素排查,做好问题线索办理和初信初访矛盾化解,重点做好信访积案化解及重点人员稳控工作,落实领导包案3例,化解信访积案2件,妥善处置村级建制调整改革过程中可能出现的信访缠访案件8件。全镇信访维稳形势向好,大大增加了平安建设群众满意度。

        二、机构设置

        万隆镇人民政府下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

         

         

         

         

         

         

        第二部分 2021年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        2021年度收、支总计1608.78万元。与2021相比,收、支总计各减少117.87万元,减少0.07%。主要变动原因是项目安排减少

        二、收入决算情况说明

        2021年本年收入合计1608.78万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1329.4万元,占82.63%;政府性基金预算财政拨款收入279.38万元,占17.37%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

        三、支出决算情况说明

        2021本年支出合计1608.78万元,其中:基本支出1238.36万元,占76.98%;项目支出370.42万元,占23.02%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2021财政拨款收、支总计1608.78万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少117.87万元,减少0.07%主要变动原因是项目安排减少

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

        2021一般公共预算财政拨款支出1329.4万元,占本年支出合计的82.63%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款增加163.6万元,增加12.31%。主要变动原因是公用经费增加

        (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

        2021一般公共预算财政拨款支出1329.4万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出469.16万元,占35.29%;社会保障和就业(类)支出65.35万元,占4.92%;卫生健康支出41.65万元,占3.13%;农林水支出716.3万元,占53.88%;住房保障支出36.94万元,占2.78%

        (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

        2021一般公共预算支出决算数为1329.4万元,完成预算100%。其中:

        1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为322.42万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

          2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 一般行政管理事务(项)::支出决算为48.04万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算.

        3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 事业运行(项):支出决算为85.3万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

        4.般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为5.4万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

        5.一般公共服务(类)发展与改革(款)一般行政管理事务(项)::支出决算为8万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

        6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为16.1万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算

        7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为49.25万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算

        8.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算为3.2万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

        9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为23.97万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

        10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为4.69万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

        11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为9.55万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

        12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为0.24万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

        13.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):支出决算为35万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

        14.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为468.66万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

        15.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算为212.65万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

        16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为36.94万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格执行预算。

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2021一般公共预算财政拨款基本支出1238.36万元,其中:

        人员经费1118.57万元,主要包括:基本工资160.04万元、津贴补贴87.29万元、奖金10.58万元绩效工资33.22万元、机关事业单位基本养老保险缴费49.25万元、职工基本医疗保险缴费28.66万元、公务员医疗补助缴费9.55万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金36.94万元其他工资福利5.4万元;其他对个人和家庭的补助支出697.4万元。

        公用经费119.79万元,主要包括:办公费27.15万元、手续费0.023万元、水费2.8万元、电费4.2万元、邮电费3.5万元、差旅费29万元、维修(护)费8万元、会议费2.04万元、培训费0万元、公务接待费4.3万元、劳务费0万元、工会经费3.1万元、其他交通费用20.025万元、其他商品和服务支出15.66万元

        七、三公经费财政拨款支出决算情况说明

        (一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2021三公经费财政拨款支出决算为4.3万元,完成预算95.5%相比2020年持平

        (二)三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2021三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算4.3万元,占100%。具体情况如下:

        1.因公出国(境)经费支出0万元。

        2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。主要原因是皮卡车使用费用较高暂停使用。

        其中:公务用车购置支出0万元。截至202112月底,单位共有公务用车2辆,其中:农业农村局配置皮卡车2辆。

        公务用车运行维护费支出0万元。

        3.公务接待费支出4.3万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2020增加1.6万元,下降37.21%。主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约,严格按照接待标准进行接待。其中:

        国内公务接待支出4.3万元,主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费。国内公务接待102批次,718人次(不包括陪同人员),共计支出4.3万元,具体内容包括:上级检查工作。

        外事接待支出0万元

        八、政府性基金预算支出决算情况说明

        2021政府性基金预算拨款支出279.38万元。

        国有资本经营预算支出决算情况说明

        2021国有资本经营预算拨款支出0万元。

        九、国有资本经营预算支出决算情况说明

        无。

        十、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        2021,万隆镇机关运行经费支出37.67万元,比2020年增加4.77万元,增长12.66%。主要原因是人员增加,运行成本增加

        (二)政府采购支出情况

        2021,万隆镇政府采购支出总额0万元。

        (三)国有资产占有使用情况

        截至20211231日,万隆镇公有车辆2辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业用车0辆、农业服务中心用车2辆,单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

        (四)预算绩效管理情况

        根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对一般公共预算项目开展了预算事前绩效评估,对9个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取3个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对3个项目开展了绩效目标完成情况自评。同时,本部门对2021年部门整体开展绩效自评,《2021万隆镇部门整体绩效评价报告》见附件(第四部分)。

         

         

         

         

        第三部分 词解释

         

        1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

        2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

        3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

        4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

        5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

        6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

        8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

        9.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)是指政府运行下职工的工资、津贴、一次性奖金、生活补助等等;信访事务(项):是指政府运行下信访事务支出;事业运行(项):是指政府运行下事业人员的工资、津贴、一次性奖金、生活补助等等;其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

        10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):基本养老保险缴费支出

        11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):机关事业单位职工中的公务员医疗保险缴费支出事业单位医疗(项)机关事业单位职工中的事业人员医疗保险缴费支出其他行政事业单位医疗支出(项)按照规定标准为退休职工缴纳的基本医疗保险医疗补助支出。

        12.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):对村级公益事业建设的补助村民委员会和村党支部的补助(项):对村民委员会和村党支部的补助;

        13.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):其他农林水支出。

        14.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指住房公积金支出。

        15.灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)其他自然灾害救灾及恢复重建支出(项):指自然灾害救灾及恢复重建支出。

        16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        19.“三公经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

         

         

         

        四部分 附件

        附件1

        365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip万隆镇人民政府

        2021部门整体支出绩效自评报告

         

        一、部门(单位)概况

        (一)机构组成

        万隆镇设党政综合办事机构9个分别是:党政办公室、党建办公室、经济发展与生态环境办公室(应急管理办公室、河长制办公室)、社会事务办公室(民政所)、综合执法办公室、社会治理与群众工作办公室(依法治理办公室)、乡村振兴办公室、村镇建设管理办公室、财政所(统计站)。设直属事业机构5个分别是:党政服务中心、便民服务中心(矛盾纠纷多元化解协调中心)、农民工服务中心(社会保障服务中心)、社会事业服务中心(退役军人服务站、综合文化站)、村镇规划建设服务中心。

        (二)机构职能

         1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,协调好本地区与外地区的经济交流与合作,抓好人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。 

        2、制定并组织实施乡村建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。            

        3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。   

        4、按计划组织本级财政收入的征收,完成国家财政计划,管好财政资金,增强财政实力。 

        5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。      

        6、完成上级党委、政府交办的其它事项。

        本部门主要职责是:按照县财政局对镇财政预算管理体系的要求,镇财政的主要职责是认真落实中央、省、市、县委、县政府的决策部署,积极推进财税体制改革。坚持厉行节约,严格三公经费管理,从严从紧编制预算,降低行政运行成本;坚持调整优化支出结构,集中财力办大事,优先保障和改善民生,努力增强基本公共服务保障能力;坚持公开透明,依法理财,深化部门预算改革,推进预算信息公开,提高财政支出绩效。

        (三)人员概况

        万隆镇行政编制36人,事业编制6人,工勤编制4人。退休33人。

        二、部门财政资金收支情况

        (一)部门财政资金收入情况

        2021万隆镇人民政府本年收入1608.78元,与上年对比预算安排减少117.88万元,支出减少117.88万元。减少原因项目安排减少

        (二)部门财政资金支出情况

        2021度财政拨款支出1608.78万元基本支出1238.36万元。2021度项目支出370.42万元

        三、部门整体预算绩效管理情况

        (一)部门预算管理

        万隆镇及时组织财务人员进行预算的编制,对本年度相应用款进行及时清理和处理,做到账账相符、账实相符、账证相符,按先预算再支出的原则,及时处理相关事务;对年度绩效目标进行季度梳理和年度分析,及时上报相关报表;对专项预算提前细化,分科目上报,做到收支平衡。

        (二)项目预算管理

        财政拨款收入占本年收入100%,财政拨款支出占本年支出100%,按支出性质:基本支出占本年支出76.98%,项目支出占本年支出23.02%

        )结果应用情况

        万隆镇政府按照岗位职责,严格执行机关财务管理制度,及时进行会计核算,对项目资金、政府采购进行公开公示,接受群众监督。万隆镇绩效管理严格按照上级部门要求,开展自评工作,对评价结果及时总结上报

        四、评价结论及建议

        (一)评价结论

        万隆镇政府按照《预算法》按时完成预决算编制。在执行过程中有计划进行资金申报、使用,完善资金管理及内部控制制度,确保资金安全,做到账款、账账、账实相符。为全镇经济和社会事业发展提供有效资金保障。

        (二)存在问题

        由于人员少,工作量大,对全镇经济和社会事业发展在资金安排、使用、核算上存在不很合理现象,导致预算经费科目与支出科目存在差异。

        (三)改进建议

        在今后工作中,进一步提高工作效率,把有限的资金用在刀刃上,扎实为全镇经济和社会事业发展更好地服好务。

         

         

         

         

         

         

        附件2

        2021年专项预算项目支出绩效自评报告

        环境卫生综合整治经费

         

        一、项目概况

        (一)项目资金申报及批复情况。根据年预算,2021我镇预算8万元用于城乡环境整治,项目预算通过县财政局审批通过,且在县政府网挂网公示,符合资金管理办法等相关规定。

        (二)项目绩效目标。环境卫生综合整治项目,主要是对我镇辖区城乡环境进行整治,提升城乡人居环境质量,提高群众环境卫生满意度。通过对辖区16个村(社区)环境卫生的无死角整治,我镇环境卫生持续改善,人民群众社会满意度不断提升。

        (三)项目资金申报相符性。环境卫生综合整治项目严格按照预算内容和进度组织实施,严控项目成本。

        二、项目实施及管理情况

        (一)资金计划、到位及使用情况

        1.资金计划及到位。本项目属于财政资金,预算资金8万元,到位资金8万元,资金到位率100%到位及时。

        2.资金使用。截止评价时项目资金的实际支出8万元,资金开支严格符合项目规定,支付依据合规合法,资金支付与预算相符。

        (二)项目财务管理情况。该项目财务管理严格按照我镇财务管理制度管理,项目管理、会计核算分开,账务处理严格按照政府财务制度及账务处理规定及时处理、规范核算。

        (三)项目组织实施情况。项目主要由我镇综合行政执法办公室负责管理和实施,根据城乡环境卫生整治需要,由综合执法办负责安排协调,并组织考核验收。

        三、项目绩效情况

        (一)项目完成情况。镇城乡环境卫生整治项目涉及我镇辖区16个村(社区),在2021全年内要保障所有村(社区)垃圾及时清运、国省等主干线公路两侧无白色垃圾等,持续改善我镇环境卫生情况,提升人民群众社会满意度。同时严控项目成本,精打细算,逗硬考核,确保了我镇本项目成本控制在8万元内。

        (二)项目效益情况。环境卫生整治项目持续改善,有利我镇的生态环境,促进了生态环境可持续发展,提升了人居环境质量,得到了人民群众的一致好评。

        四、问题及建议

        (一)存在的问题。我镇辖区面积大、人口众多,特别是城镇面积较多,人口密度高,人民日益增长的环境卫生需求矛盾愈加凸现,环境卫生整治项目预算资金显得越来越不足。为更好地提升我镇人居环境,持续提升人民群众环境卫生满意度,建议在以后年度增加本项目预算资金。

        (二)相关建议。为更好地提升我镇人居环境,持续提升人民群众环境卫生满意度建议增加预算投入。

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        附表:

        项目名称

        万隆镇项目支出绩效目标

        预算单位

        万隆镇

        预算执行情况(万元)

        预算数:

        370.42万元

        执行数:

        370.42万元

        其中财政拨款:

        370.42万元

        其中财政拨款:

        370.42万元

        其它资金:

        0万元

        其它资金:

        0万元

        年度目标完成情况

        预期目标

        实际完成目标

        完成全镇16个项目

        完成全镇16个项目

        绩效指标完成情况

        一级指标

        二级指标

        三级指标

        预期指标值

        实际完成指标值

        信访维稳工作项目完成指标

        完成

        完成

        99

        98

        环境整治项目完成指标

        完成

        完成

        99

        98

        关心下一代工作项目完成指标

        完成

        完成

        99

        98

        防灾应急及安全生产项目完成指标

        完成

        完成

        99

        98

        网格管理员工资及专线项目完成指标

        完成

        完成

        99

        98

        各个项目效益指标

        完成

        完成

        100

        100

        满意度指标

        完成

        完成

        100

        100


        2021年部门预算项目绩效目标自评

        五部分 附表

         

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、财政拨款支出决算明细表

        六、一般公共预算财政拨款支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

        八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

        十、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

        十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        十二、政府性基金预算财政拨款三公经费支出决算表

        十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

        十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        万隆镇2021年部门决算公开附件

        责任编辑 : 曹渝
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