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        2020年度四川省华封镇人民政府部门决算

        发布日期: 2021年08月25日 来源:365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip人民政府 点击量 : 字号: [ ]
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        公开时间:2021825

        第一部分部门概况4

        一、基本职能及主要工作4

        二、机构设置8

        第二部分2020年度部门决算情况说明9

        一、收入支出决算总体情况说明9

        二、收入决算情况说明9

        三、支出决算情况说明9

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明9

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明9

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明11

        七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明12

        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明13

        九、国有资本经营预算支出决算情况说明13

        十、预算绩效情况说明13

        第三部分名词解释18

        第四部分附件21

        第五部分附表26

        一、收入支出决算总表26

        二、收入决算表26

        三、支出决算表26

        四、财政拨款收入支出决算总表26

        五、财政拨款支出决算明细表26

        六、一般公共预算财政拨款支出决算表26

        七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表26

        八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表26

        九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表26

        十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表26

        十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表26

        十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表26

        十三、国有资本经营预算支出决算表26

        十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表26

        第一部分  部门概况

        一、基本职能及主要工作

        (一)主要职能。

        1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

        2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

        3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

        4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

        5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

        6.加强镇级财政的监督和管理。

        7.指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

        8.制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

        9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

        10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事项。

        (二)2020年重点工作完成情况。

        1.聚焦疫情防控,积极推动复工复产。疫情期间,全镇干部群众齐心协力,互相配合,措施得当,防控有力。全面落实“外防输入、内防扩散”的疫情防控常态化策略,突出抓好重点环节、重点场所、重点人群疫情防控,通过网格化管理,落实防控“四级包干”常态化运作,严格落实企业、村(社区)防控管理措施,累计投入资金78.8万余元用于疫情防控人力、物资支出,全镇未出现一例新冠肺炎确诊病例或疑似病例。复工复产方面结合“六稳”“六保”,指导企业全面落实“四个到位”工作指引,为企业复工发挥保障作用。抓实防疫复产,积极宣传复工复产专项政策文件。

        2.加快转型升级步伐,产业经济持续健康发展。坚持不懈抓好农业基础。紧紧围绕县“一基两主四特”的产业发展思路,坚持不懈地抓好优质粮油生产。全年粮食种植面积1915公顷,粮食产量11818吨,油料种植面积412公顷,油料产量798吨。持续推进特色产业发展。一是大力发展晚熟柑桔。在观音寺村、先锋岭村、佛寿村等发展晚熟柑桔,超额完成县委县政府在我镇的产业规划,全镇晚熟柑桔发展面积达7000亩。二是抓好生猪生产工作。投资255万在观音寺村、先锋岭村、佛寿村新建3个养猪场,引进了各业主投资500余万元,在将军村、橹门村、佛寿村新建养猪场3处,2020年全镇出栏优质生猪2.9万余头。

        3.大力推进城乡发展,建设秀美场镇。一是场镇提质初见成效。投入80余万元统一店招,为行商归市、流商归摊、坐商归店,场镇风貌进一步整洁、规范,完成场镇污水处理厂提档升级工程,新建污水管网、支管网2公里。二是乡镇振兴扎实推进。做好公路沿线、集贸市场、背街小巷、城乡结合部等重点区域垃圾清理整治工作。规范设置垃圾清运点,增加垃圾桶,修订完善村规民约,人居环境明显改善。完成土地增减挂钩项目建设,新建农民集中安置建新点4个,集中安置68218人,人均综合用地面积51.13平方米。大力推进厕所革命,2020年完成改厕195户,全镇共计完成1123户,较好的改善了人居环境。三是交通建设成效明显。在将军村、佛寿村、橹门村、先锋岭村等硬化村级公路10.5公里,新建桃园村泥结石路4.2公里,较好地解决了群众出行难问题。四是农业多贡献现场会期间对G350线和沿兴路道路沿线进行了专项环境整治,累计投入96.45万元用于沿线去蓝、清运垃圾、拆除和整治破旧房、制作绿皮围挡等,沿线人居环境得到巨大改善。

        4.聚力脱贫攻坚,短板弱项得到全面夯实。面对疫情对贫困群众增收的阻力,始终坚定目标、保持定力,查找问题补齐短板,动员广大干部群众主动作为、勇于担当、苦干实干,持续助力贫困群众增收,观音寺村代表县上迎接省检,得到了高度肯定。全镇贫困户8982011人,“一超六有”均达到脱贫标准,全面完成镇脱贫攻坚目标任务。扎实开展脱贫攻坚成效巩固提升“回头看”,所有问题全部整改到位,顺利通过省脱贫攻坚成效考核验收,脱贫攻坚圆满收官。

        5.守住青山绿水,打好环境保卫战。一是全面落实秸秆综合利用与禁烧工作。通过召开会议,发放明白纸,播放广播等形式,多层次、多角度地开展宣传;组织巡逻队,不定时进行巡查,发现焚烧现象及时制止;将秸秆综合利用与禁烧工作纳入年终目标绩效考核。二是严格落实“河长制”。常态化开展巡河、“双脚丈量嘉陵江”等行动,镇村两级“河长”全年共开展1200次巡查。制发“四张清单”,按照时间节点开展初期治理,取得初步成效。建立河面漂浮物打捞、河岸垃圾清理等机制,投入资金10万元进行河面漂浮物打捞、河岸垃圾清理,实现岸边保洁常态化。开展“清河、护岸、净水、保水”四项行动,境内四座小二型水库、华封河均未出现重大的环保事件。三是持续加大生态环保整治力度。对双脚丈量河流排查出的问题,一一对照整改,在佛寿村、永寿寺村建污水处理站。对涉及环保的信访件第一时间进行调查处理,办结率100%。四是严格落实环境保护责任制。做好中省环保问题整改,对辖区内火砖厂、石材加工厂的扬尘和汽车修理厂、洗车场、酒厂、废品收购站的废弃物进行整治;改扩建场镇污水管网,提高污水收集处理率,提高居民幸福指数。五是建立81人的村级日常保洁公益性岗位队伍,对公路沿线、村道进行日常保洁,农村人居环境不断改善。

        二、机构设置

        华封镇人民政府下属二级单位1个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

        第二部分  2020年度部门决算情况说明

        一、收入支出决算总体情况说明

        2020年度收、支总计1383.53万元。与2019年相比,收、支总计减少142.31万元,减少9.32%,减少的主要原因是2020年我镇人员有所变动。

        二、收入决算情况说明

        2020年本年收入合计1383.53万元,其中:一般公共预算财政拨款收入767.92万元,占55.5%;政府性基金预算财政拨款收入615.61万元,占44.5%

        (注:数据来源于财决01表)

        三、支出决算情况说明

        2020年本年支出合计1383.53万元,其中:基本支出767.92万元,占55.5%;项目支出入615.61万元,占44.5%

        (注:数据来源于财决04表)

        四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2020年财政拨款收、支总计1383.53万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计总计减少142.31万元,减少9.32%,减少的主要原因是2020年我镇人员有所变动。

        (注:除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

        五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

        2020年一般公共预算财政拨款支出767.92万元,占本年支出合计的55.5%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少727.92万元,下降48.66%。主要变动原因是征地补偿支出减少及人员变动。

        (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

        2020年一般公共预算财政拨款支出767.92万元,主要用于以下方面一般公共服务(类)支出499.47万元,占65.04%;社会保障和就业(类)支出38.14万元,占4.97%;卫生健康支出25.49万元,占3.33%;住房保障支出28.61万元,占3.72%;农林水支出169万元,占22%;其他支出7.21万元,占0.94%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)

        (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

        2020年一般公共预算支出决算数为767.92,完成预算100%。其中:

        1.一般公共服务(类)支出决算为499.47万元,完成预算100%,决算数预算数的主要原因是严格按预算执行。

        2.社会保障和就业(类)支出决算为38.14万元,完成预算100%,决算数预算数的主要原因是严格按预算执行。

        3.卫生健康(类)支出决算为25.49万元,完成预算100%,决算数预算数的主要原因是严格按预算执行。

        4.住房保障(类)支出决算为28.61万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

        5.农林水(类)支出决算为169万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

        6.其他(类)支出决算为7.21万元,完成预算100%,决算数等于预算数的主要原因是严格按预算执行。

        (注:数据来源于财决Z01-1表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2020年一般公共预算财政拨款基本支出767.92万元,其中:

        人员经费496.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

        日常公用经费271.44万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

        (注:数据来源于财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

        七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

        (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

        2020年“三公”经费财政拨款支出决算为1.14万元,完成预算57%,决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央厉行节约的规定。

        (注:上述“预算”口径为调整预算数,包括政府性基金支出决算情况。)

        (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

        2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

        1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2019年持平,主要原因是严格按预算执行。

        2.公务用车购置及运行维护费支出0万元完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年持平,主要原因是严格按预算执行。

        其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至202012月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

        3.公务接待费支出1.14万元,完成预算57%。公务接待费支出决算比2019年减少0.32万元,下降21.92%。主要原因是落实八项规定及厉行节约的相关要求。其中:

        国内公务接待支出1.14万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待27批次,228人次(不包括陪同人员),共计支出1.14万元,具体内容包括:脱贫攻坚全覆盖检查、其他上级主管部门来镇检查接待费及外出学习及培训。外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

        八、政府性基金预算支出决算情况说明

        2020年政府性基金预算拨款支出615.61万元。

        九、国有资本经营预算支出决算情况说明

        2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

        十、其他重要事项的情况说明

        (一)机关运行经费支出情况

        2020年,华封镇人民政府机关运行经费支出497.47万元,比2019年增加83.49万元,增长20.16%。主要原因是人员有所变动。

        (注:数据来源于财决附03表)

        (二)政府采购支出情况

        2020年,华封镇人民政府采购支出总额3.59万元,其中:政府采购货物支出3.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购政府办公业务所用物资。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

        (注:数据来源于财决附03表)

        (三)国有资产占有使用情况

        截至20201231日,华封镇人民政府共有车辆1辆,其中:其他用车1辆,其他用车主要是农业局配备用于农业技术服务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

        (四)预算绩效管理情况。

        根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对第一书记工作、关心下一代、环境卫生综合治理、群团工作、扫黑除恶治理等五个开展了预算事前绩效评估,对8个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取8个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对8个项目开展了绩效目标完成情况自评。

        本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2020年我镇在很好地保障了政府机关及村(居)两级正常运转的基础下,按时按质完成了我镇各项工作全年目标任务,各支出项目均达到了预期效果,城乡环境得到改善,脱贫攻坚工作顺利进行,重点工作顺利推进,党的建设不断加强,乡村振兴项目顺利推进,但有些项目在实施过程中存在预算绩效管理制度体系不健全等问题。

        1.项目绩效目标完成情况。

        本部门在2020年度部门决算中反映“第一书记工作”、“关心下一代”、“环境卫生综合治理”、“群团工作”、“扫黑除恶治理”等14个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表)。

        1)第一书记工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障镇贫困村及非贫困村脱贫工作同步推进,发现的主要问题是财务管理有待加强。各村(居)应加强财务管理,合理科学编制预算,对项目进一步细化编制内容,对费用认真合理测算,明确内容。下一步改进措施为督导各村(居)加快进度,在规定时间内完成进度并及时结算。

        2)关心下一代项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.3万元,执行数为6.3万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了全镇困境、留守儿童的合法权益,发现的主要问题是财务管理有待加强。各村(居)应加强财务管理,合理科学编制预算,对项目进一步细化编制内容,对费用认真合理测算,明确内容。下一步改进措施为督导各村(居)加快进度,在规定时间内完成进度并及时结算。

        3)环境卫生综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高了我镇环境质量,发现的主要问题是财务管理有待加强。各村(居)应加强财务管理,合理科学编制预算,对项目进一步细化编制内容,对费用认真合理测算,明确内容。下一步改进措施为督导各村(居)加快进度,在规定时间内完成进度并及时结算。

        4)群团工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。通过项目实施,提高了群团工作质量。发现的主要问题是财务管理有待加强。各村(居)应加强财务管理,合理科学编制预算,对项目进一步细化编制内容,对费用认真合理测算,明确内容。下一步改进措施为督导各村(居)加快进度,在规定时间内完成进度并及时结算。

        5)扫黑除恶治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过项目实施,有效地保证了各村居安全管理、正常运行,提高群众满意度。发现的主要问题是财务管理有待加强。各村(居)应加强财务管理,合理科学编制预算,对项目进一步细化编制内容,对费用认真合理测算,明确内容。下一步改进措施为督导各村(居)加快进度,在规定时间内完成进度并及时结算。

        2.部门绩效评价结果。

        本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip沿口镇人民政府2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

        第三部分  名词解释

        1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

        2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

        3.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

        4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

        5.一般公共服务支出:人大事务行政运行指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般行政管理事务指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;财政事务行政运行指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

        6.文化体育与传媒:体育支出指体育方面的支出。

        6.文化体育与传媒:体育支出指体育方面的支出。

        7.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险费支出指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;其他社会保障和就业支出指其他用于社会保障和就业方面的支出。

        8.医疗卫生与计划生育支出:突发公共卫生事件应急处理支出指用于突发公共卫生事件应急处理的支出;计划生育服务支出指用于计划生育服务的支出;行政事业单位医疗支出指财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

        9.节能环保支出:退耕现金指专项用于退耕户的医疗、教育等日常生活需要的支出。

        10.农林水支出:农业事业运行指农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

        11.住房保障支出:住房公积金指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

        12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

        13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        14.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        15.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        (名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

        第四部分  附件

        附件1

        365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip华封镇人民政府

        2021年部门整体支出绩效评价报告

        一、部门(单位)概况

        (一)机构组成。

        我镇属一级行政预算单位,无下属单位。内设七大办公室:党政办公室、党建办公室、经济发展与生态环境办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、乡村振兴办公室、财政所。

        (二)机构职能。

        1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本乡与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

        2.制定并组织实施村乡建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

        3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

        4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

        5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

        6.做好扶贫攻坚工作。

        7.完成上级政府交办的其它事项。

        (三)人员概况。

        人员编制37人,2020年末在职实有人数37公务员30人,事业人员7人。下辖7个行政村,1个居民委员会,全镇居民2.7万余人。

        二、部门财政资金收支情况

        (一)部门财政资金收入情况。2020年度收入总计1383.52万元。与2019年相比,收入总计减少142.32万元,减少9.32%。主要变动原因是我镇人员有所变动。其中:一般公共预算财政拨款收入767.92万元,占55.5%;政府性基金预算财政拨款收入616.5万元,占44.5%

        (二)部门财政资金支出情况。2020年度支出总计1383.52万元。与2019年相比,支出总计减少142.32万元,减少9.32%。主要变动原因是我镇人员有所变动。其中:基本支出767.92万元,占55.5%,;项目支出616.5万元,占44.5%

        三、部门整体预算绩效管理情况

        (一)部门预算管理。

        1.严格遵守预算法、会计法、政府采购法等财税法律法规,严格预算编制,做到合法、真实、完整、科学、稳妥等原则;

        2.预算编制准确,所有收入和支出全部纳入预算,全面、准确地反映各项收支情况。做到量入为出,收支平衡,严格“三公”经费预算,做到合理安排各项资金,本着“统筹兼顾,留有余地”的方针,在兼顾一般的同时,优先保证重点支出。

        3.按时按质完成预算编制并及时报送。

        4.严格控制支出,资金拨付有严格的审批程序和手续,严控经费开支,严格遵守预算动态调整,执行预算进度,无违规记录。

        5.综合管理方面:非税收入按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入,及时足额上缴入库;严格执行政府采购制度,编制政府采购预算,实施的计划与备案一致;加强资产管理,建立资产管理信息系统,资产增减变动信息及时录入系统,按要求及时准确全面清查资产,真实准确全面上报资产报表;加强债务管理,目前我镇无债务;建立健全内部控制制度并严格执行;预决算及时公开接受社会监督。

        (二)项目预算管理。

        1.项目决策程序严密,规划合理。我镇将节能环保、农业资源保护修复与利用等项目纳入预算,符合中央、省、市、县各级的预算安排,符合我镇的实际情况;

        2.分配科学,资金拨入拨出及时,做到专款专用。全镇完成硬化村级公路10.5公里,新建泥结石路4.2公里新建3个养猪场全镇出栏优质生猪2.9万余头统一店招,场镇风貌进一步整洁、规范,新建污水管网、支管网2公里;完成土地增减挂钩项目建设,新建农民集中安置建新点4个,集中安置68218人;大力推进厕所革命,2020年完成改厕195户,全镇共计完成1123户;严格落实“河长制”;对G350线和沿兴路道路沿线进行了专项环境整治。

        (三)结果应用情况。加强绩效目标管理和预决算公开,根据绩效评价情况建立健全内部控制制度,为全面分析和综合评价我镇预算资金的使用管理情况,为切实提高资金使用效益,强化预算支出的责任和效率提供参考依据。

        四、评价结论及建议

        (一)评价结论。

        经济效益评价:1.预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内;2.预算管理方面,制度执行总体较为有效。3.资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。

        效率性评价和有效性评价:预算安排的基本支出保障了正常的工作运转,预算安排的项目支出是非常必要的,在执行上是严格遵守各项财经纪律的,在项目资金的使用上也是放的心的,严守法律底线、纪律底线、道德底线。

        社会公众满意度评价:2020年我镇认真贯彻落实党的十九届三中全会精神,勤奋工作,得到了群众的认可。

        (二)存在问题。财务制度执行力有待加强,资金使用计划有待细化。加强预算绩效监管,完善相关预算管理制度,严格执行预算法,加强绩效管理结果的应用,提高群众的满意度。

        (三)改进建议。

        1.继续从严控制出国经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

        2.加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

        3.加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

        (二)存在问题。

        财务制度执行力有待加强,资金使用计划有待细化。加强预算绩效监管,完善相关预算管理制度,严格执行预算法,加强绩效管理结果的应用,提高群众的满意度。

        (三)改进建议。

        1.继续从严控制出国经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

        2.加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

        3.加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。

        第五部分  附表

        一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、财政拨款支出决算明细表

        六、一般公共预算财政拨款支出决算表

        七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

        八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

        九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

        十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

        十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

        十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

        附件:四川省广安市365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip华封镇人民政府决算公开表

        责任编辑 : 彭小峰
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