2021年度365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip真静乡人民政府决算
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置 4
第二部分 2021年度部门决算情况说明 5
一、收入支出决算总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13
八、政府性基金预算支出决算情况说明 14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14
十、其他重要事项的情况说明 14
第三部分 名词解释 16
第四部分 附件 19
第五部分 附表 33
一、收入支出决算总表 33
二、收入决算表 33
三、支出决算表 33
四、财政拨款收入支出决算总表 33
五、财政拨款支出决算明细表 33
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 33
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 33
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 33
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 33
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 33
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 33
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 33
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
1.执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况;
2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量;
3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4.开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定;
5.制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作;
6.加强乡级财政的监督和管理;
7.指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治;
8.制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境;
9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策;
10.承办本级党委、人大和上级交办的其它事。
(二)2021年重点工作完成情况。
1.着力抓好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接。巩固拓展脱贫攻坚成果,开展巩固脱贫攻坚成果“回头看”工作,健全防止返贫动态监测和帮扶机制。坚持做好防贫动态监测工作。我乡严格按照防贫管理机制对脱贫户和一般农户进行管理,对出现返贫风险的及时纳入监测、提前干预、精准施策。截至目前,我乡共纳入脱贫监测户64户134人。二是持续改善基础设施条件及人居环境治理。2021年在真静村、海钟村新建2座人行便民桥,晚熟柑橘基地新建蓄水池4口,硬化公里3.1公里,改善农村人居环境实施厕污共治156户,卫生厕所普及率达98%。
2.产业发展工作。做好持续产业发展。一是加大晚熟柑橘配套建设,加强项目争取和沟通衔接,持续加大产业路建设、山坪塘整治、农网改造等建设,进一步优化交通、水利、电力等基础条件。二是农林牧渔有力推进。全年粮食播种面积13026亩,总产量6964吨。大力发展生猪养殖,统筹抓好非洲猪瘟疫情的防控工作,生猪规模养殖户11个,2021年新增补栏生猪3.8万头,新建1个年出栏1000头的规模养殖场,嘉陵江沿岸百里油菜种植260亩,种植桃、李、梨树3000余株。
3.社会事业工作提高民生福祉,全力保障群众权益。开展城乡居民基本医保征收工作,2021年我乡医保缴费9586人,完成率98%,有低保354户407人(其中低保兜底30户57人)、167人特困供养人员,发放计划生育奖励扶助544人,计划生育家庭特别扶助16人。2021年城乡居民养老保险参保人数达7872人次,参保率达98%。
4.社会治理工作
一是新冠肺炎疫情防控工作。面对德尔塔和奥秘可戎毒株的肆虐,我们始终坚持全面落实精准防控举措,常态化疫情防控取得有力的成就。深入开展摸排走访,确保高、中风险地区及其所在街道、区(县)和地区的返乡返岗人员和境外人员信息一户不缺、一人不漏,累计排查到重点人员8563人次,国(境)外来(返)武人员462人次,全年度实现无新增确诊病例,群众的生命安全得到有效保障。按照“应接尽接”原则,累计接种第一剂疫苗4376剂次、第二剂疫苗4917剂次、加强针2090剂次,切实筑牢疫情防控免疫屏障。
二是安全生产工作。统筹抓好安全度汛、道路交通、食品安全等工作,开展各类安全培训20次,发放宣传资料2000余份,聘用交通安全劝导员10名,制作各类安全警示牌20个,排查安全隐患2处并全部整改。
三是生态环境保护及河长制工作。我乡严格按照县委县政府关于环保工作的各项部署,围绕从源头抓起、从基础抓起,以农村环境综合整治为重点,大力推进农村厕污共治,有效整治农村面源污染、秸秆焚烧等问题。全面落实河(湖)长制责任,建立一河一档,制定一河一策,强化日常巡查和问题整改,严格落实禁渔制度。
四是社会综合治理工作。扎实开展防范电信网络诈骗工作,按照“防范为主,打击跟进”工作原则,制作反电信诈骗宣传横幅30余幅,印发防范电信诈骗宣传明白纸4000余份,开展集中宣传反电信诈骗活动10余次。加大禁毒工作的宣传力度,以“七五”普法、禁毒宣传“六进”活动为载体,强化禁毒教育宣传,累计发放禁毒宣传资料2000余份,共排查矛盾纠纷130余件,调处130余件,全面摸清外流贩毒基础信息并加强管控,确保我乡不出现吸毒人员肇事肇祸情况,有效遏制外流贩毒增长势头。
与此同时,国防建设、征兵、双拥共建、民兵预备役、机关事务管理、国土资源管理、耕地保护、保密等工作得到进一步加强,金融服务、外事侨务、民族宗教、工会、妇联、科协、关工委及各民主党派工作取得新的成效。
二、机构设置
真静乡辖6个村1个社区56个社,总人口1.28万。行政单位1个,事业单位4个。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计810.88万元。与2020年相比,收、支总计各增加181.99万元,增长28.94%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款收入增加。
(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计810.88万元,其中:一般公共预算财政拨款收入549.66万元,占67.79%;政府性基金预算财政拨款收入261.22万元,占32.21%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计810.88万元,其中:基本支出549.66万元,占67.79%;项目支出261.22万元,占32.21%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计810.88万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加181.99万元,增长28.94%。主要变动原因是政府性基金预算财政拨款增加。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出549.66万元,占本年支出合计的67.79%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出增加34.09万元,增长6.61%。主要变动原因是农林水支出增加。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出549.66万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出258.38万元,占47.01%;社会保障和就业支出29.76万元,占5.41%;卫生健康支出18.22万元,占3.31%;城乡社区支出1.8万元,占0.33%;农林水支出222.39万元,占40.46%;住房保障支出17.62万元,占3.21%;灾害防治及应急管理支出1.5万元,占0.27%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为549.66万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为183.52万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):支出决算为0.68万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):支出决算为53.65万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
4.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):支出决算为18.53万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
5.一般公共服务(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):支出决算为2万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为6.26万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为23.50万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
8.卫生健康支出(类)公共卫生(款) 突发公共卫生事件应急处理(项):支出决算为1.4万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为9.71万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为2.82万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为4.18万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为0.11万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
13.城乡社区支出(类)城乡社区环境支出(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算为1.80万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
14.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项):支出决算为35.00万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
15.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):支出决算为123.77万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
16.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算为63.62万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为17.62万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
18.灾害防治及应急管理支出(类)其他灾害防治及应急管理支出(款)其他灾害防治及应急管理支出(项):支出决算为1.5万元,完成预算100%,决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出549.66万元,其中:
人员经费320.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费229.59万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为1.5万元,完成预算100%,决算数与预算数持平。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算1.5万元,占100%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.5万元,完成预算100%。公务接待费支出决算与2020年年持平。主要原因是严格执行预算。
其中:
国内公务接待支出1.5万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待60批次,280人次(不包括陪同人员),共计支出1.5万元,具体内容包括:上级部门检查。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出261.22万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2021年,真静乡机关运行经费支出0万元,与2020年决算数持平。主要原因是严格执行预算。
(二)政府采购支出情况
2021年,真静乡人民政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日,真静乡共有车辆1辆,其中:其他用车辆1辆,其他用车主要是用于农用。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对城乡环境整治项目、平安建设及群众满意度工作项目、信访维稳工作项目、防灾应急及安全生产项目、第一书记工作项目、群团工作项目、网格管理项目、关心下一代项目、创新社会管理及综治大调解工作项目、农村道路建设工作项目、维修老街街道项目、新冠肺炎疫情防控项目、新冠疫情防控疫苗接种奖励项目等开展了预算事前绩效评估,对13个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取13个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,同时,本部门对2021年部门整体开展绩效自评,《2021年真静乡人民政府县级部门整体绩效评价报告》见附件(第四部分);对13个项目开展了绩效自评,2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件(第四部分)。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出:指政府提供一般公共服务的基本支出。
10.社会保障和就业支出:指政府在社会保障与就业方面的支出。
11.医疗卫生与计划生育支出:指政府医疗卫生与计划生育方面的支出。
12.节能环保支出:指政府节能环保方面退耕还林工程方面的补助支出。
13.农林水支出:指政府农林水事务支出,包括村级一事一议及对村民委员会和村党支部的补助支出。
14.住房保障类支出:指政府用于住房方面的支出。
15.灾害防治及应急管理支出:指政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等 方面的支出。
16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件
2021年真静乡人民政府县级部门整体支出
绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成
我乡属一级预算单位,无下属单位。内设五大办公室:党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会管理综合治理办公室及财政所。
(二)机构职能
1、执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。
6、加强乡级财政的监督和管理。
7、指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办本级党委、人大和上级交办的其它事务。
(三)人员概况
人员编制22人,年末在职实有人数22人,公务员16人,事业人员6人。下辖6个行政村、56个社,1个居民委员会,全乡居民1.28万余人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
2021年本年收入合计810.88万元,其中:一般公共预算财政拨款收入549.67万元,占67.79%;政府性基金预算财政拨款收入261.22万元,占32.21%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%。
(二)部门财政资金支出情况
2021年财政支出合计810.88万元。一般公共服务支出258.38万元,占31.86%;社会保障和就业支出29.76万元,占3.67%;卫生健康支出18.22万元,占2.25%;城乡社区支出263.02万元,占32.44%,农林水支出222.38万元,占27.42%;住房保障支出17.62万元,占2.17%;灾害防治及应急管理支出1.5万元,占0.19%。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算项目绩效管理。
1、严格遵守预算法、会计法、政府采购法等财税法律法规,严格预算编制,做到合法、真实、完整、科学、稳妥等原则。
2、预算编制准确,所有收入和支出全部纳入预算,全面、准确地反映各项收支情况。做到量入为出,收支平衡,严格“三公”经费预算,做到合理安排各项资金,本着“统筹兼顾,留有余地”的方针,在兼顾一般的同时,优先保证重点支出。
3、按时按质完成预算编制并及时报送。
4、部门整体支出情况良好,从预算到执行和收入、支出及信息公开,都要严格按相关制度要求进行,全年收支平衡,有效保证了机构运转,取得了较大的社会效益和经济效益。
5、严格按照预算开支。没有超标准、超规模、超范围开支,严格开支管理,资金拨付有严格的审批程序和手续,严控经费开支,严格遵守预算动态调整,执行预算进度,无违规记录。
6、综合管理方面:非税收入按照规定的项目、标准、征收方式执收非税收入,及时足额上缴入库;严格执行政府采购制度,编制政府采购预算,实施的计划与备案一致;加强资产管理,建立资产管理信息系统,资产增减变动信息及时录入系统,按要求及时准确全面清查资产,真实准确全面上报资产报表;加强债务管理,目前我镇无债务;建立健全内部控制制度并严格执行;预决算及时公开接受社会监督。
(二)结果应用情况
加强绩效目标管理和预决算公开,根据绩效评价情况建立健全内部控制制度,为全面分析和综合评价我镇预算资金的使用管理情况,为切实提高资金使用效益,强化预算支出的责任和效率提供参考依据。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
经济效益评价:一是预算执行方面,支出总额控制在预算总额以内; 二是预算管理方面,制度执行总体较为有效。三是资产管理方面,建立了资产管理制度,定期进行了盘点和资产清理,总体执行较好。效率性评价和有效性评价:预算安排的基本支出保障了正常的工作运转,预算安排的项目支出是非常必要的,在执行上是严格遵守各项财经纪律的,在项目资金的使用上也是放的心的,严守法律底线、纪律底线、道德底线。社会公众满意度评价:2021年我乡认真贯彻落实党的十九届六中全会精神,勤奋工作,得到了群众的认可。
(二)存在问题
财务制度执行力有待加强,资金使用计划有待细化。加强预算绩效监管,完善相关预算管理制度,严格执行预算法,加强绩效管理结果的应用,提高群众的满意度。改进建议:
1、继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。
2、加强财务管理,严格财务审核。在费用报账支付时,
按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。
3、加强项目开展进度的跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标的完成。
2021年真静乡项目支出绩效自评报告
(农村道路建设项目)
一、项目概况
(一)项目概况。2021年度县财政局下达365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip真静乡人民政府农村道路建设支出183.218715万元,用于村道路的建设及维护。
(二)项目绩效目标。确保农村道路建设,充分发挥集体资产的经济效益和公益设施服务功能,改善民生。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。县财政局已根据预追354号文件拨付1.28535万元、预追353号文件拨付181.933365万元,实际到位率100%。
2.资金使用。截止2021年12月底项目资金已全部支出,用于各村道路建设。乡党委政府召开了党委会研究决定,根据实际工作需要制定资金管理办法,合理分配资金。分配结果能够保证工作正常运行,提高社会治理水平,确保社会大局稳定。
(二)项目财务管理情况。
我镇重视资金管理,一是制定了资金管理办法;二是会计核算相对规范;三是进行了绩效自评。
(三)项目组织实施情况。
各村(居)由村(居)民(代表)大会民主决定实施项目,实行自建或邀标,在项目实施过程中,有民主理财小组,民主质量监督小组对项目进行监督,有效地调动了村(居)民参与民主管理的热情。
三、项目绩效情况
(一)项目完成情况。(1)从质量方面看,维护好村内公共服务设施,改善了民生,提高群众满意度。(2)从完成时效看,基本能在规定时间内完成项目进度。
(二)项目效益情况。(1)从经济效益看,维护好村内公共服务设施,为经济发展提供有利的道路设施等,促进了经济发展;(2)从社会效益看,对社会发展带来了良好的影响,改善了村(居)民生产、生活环境;(3)从服务对象满意度看,村(居)民能够充分参与到项目实施过程中,社会监督到位,取得了应有的社会效益,提高了民主意识,群众满意度较高。
四、问题及建议
(一)财务管理有待加强。各村(居)应加强财务管理,合理科学编制预算,对项目进一步细化编制内容,对费用认真合理测算,明确内容。
(二)督导项目实施进度。督导各村(居)加快进度,在规定时间内完成进度并及时结算。
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目预算 执行情况 (万元) |
预算数: |
181.933365万元 |
执行数: |
181.933365万元 |
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其中: 财政拨款 |
181.933365万元 |
其中: 财政拨款 |
181.933365万元 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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修复通村公路基础设施项目,方便人民群众出行;提升生产能力,便民服务群众,维护村容村貌,保障群众利益。 |
维护了村内公共服务设施,为经济发展提供有利的道路设施等,促进了经济发展;改善了村(居)民生产、生活环境;村(居)民能够充分参与到项目实施过程中,社会监督到位,提高了民主意识,群众满意度较高。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
项目覆盖里程数 |
100% |
100% |
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质量指标 |
项目(工程)验收合格率 |
100% |
100% |
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时效指标 |
全年 |
全年 |
全年 |
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成本指标 |
181.933365万元 |
181.933365万元 |
181.933365万元 |
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效益 指标 |
经济效益指标 |
拨付专项经费带来的经济效益 |
维护村内公共服务设施,为经济发展提供有利的道路设施 |
改善了村(居)民生产、生活环境,促进了经济发展 |
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社会效益指标 |
保障农村公路通畅,服务于民 |
改善村(居)民生产、生活环境 |
改善村(居)民生产、生活环境,带动民心 |
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生态效益指标 |
道路交通条件改善程度 |
道路交通条件明显改善 |
道路交通条件明显改善 |
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可持续影响指标 |
工程使用年限 |
≥10年 |
≥10年 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
各相关主体满意度(管理主体、执行主体、受益对象) |
群众满意度提高 |
群众社会满意度不断提升 |
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2022年真静乡项目支出绩效自评报告
(新冠疫情防控疫苗接种奖励金)
一、项目概况
(一)项目概况。2021年度县财政局下达365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip真静乡人民政府新冠疫情防控疫苗接种奖励金50万元,用于新冠疫情防控工作支出。
(二)项目绩效目标。疫情防控知识、疫情期间相关政策宣传,保护人民生命安全,及时有效的保障抗疫工作的开展。
二、项目实施及管理情况
(一)资金计划、到位及使用情况。
1.资金计划及到位。县财政局已根据预追407号文件拨付50万元新冠疫情防控疫苗接种奖励金,实际到位率100%。
2.资金使用。截止2021年12月底项目资金已全部支出,用于用于新冠疫情防控工作支出。乡党委政府召开了党委会研究决定,根据实际工作需要制定资金管理办法,合理分配资金。分配结果能够保证工作正常运行,提高社会治理水平,确保社会大局稳定。
(二)项目财务管理情况。
我镇重视资金管理,一是制定了资金管理办法;二是会计核算相对规范;三是进行了绩效自评。
(三)项目组织实施情况。
在项目实施过程中,有民主理财小组,民主质量监督小组对项目进行监督,有效地调动了村(居)民参与民主管理的热情。
三、项目绩效情况
(一)项目完成情况。(1)从质量方面看,保护人民生命安全,及时有效的保障抗疫工作的开展,提高服务能力,提高群众满意度。(2)从完成时效看,基本能在规定时间内完成项目进度。
(二)项目效益情况。(1)从社会效益看,为疫情防控知识、宣传疫情期间相关政策起到积极作用;(2)从服务对象满意度看,村(居)民能够充分参与到项目实施过程中,社会监督到位,取得了应有的社会效益,提高了民主意识,群众满意度较高。
四、问题及建议
(一)存在的问题。财务管理有待加强,各村(居)应加强财务管理,合理科学编制预算,对项目进一步细化编制内容,对费用认真合理测算,明确内容。
(二)相关建议。督导项目实施进度,督导各村(居)加快进度,在规定时间内完成进度并及时结算。
2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip真静乡人民政府714001 |
实施单位 |
365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip真静乡财政所 |
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项目预算 执行情况 (万元) |
预算数: |
50万元 |
执行数: |
50万元 |
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其中: 财政拨款 |
50万元 |
其中: 财政拨款 |
50万元 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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依法、科学、规范、统一防控应对新型冠状病毒感染肺炎,保护公众身体健康与生命安全,维护社会稳定 |
采购疫情防控物资,阻断疫情传播风险,保障辖区群众生命健康安全。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
项目辖区村(居)个数 |
7个 |
7个 |
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质量指标 |
内防反弹、外防输入,落实好疫情防控措施
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辖区新冠疫情零确诊、零疑似 |
辖区新冠疫情零确诊、零疑似 |
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时效指标 |
全年 |
全年 |
全年 |
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成本指标 |
50万元 |
50万元 |
50万元 |
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效益 指标 |
经济效益指标 |
拨付专项经费带来的经济效益 |
保障辖区经济稳定运行 |
保障辖区经济稳定运行 |
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社会效益指标 |
有效维护人民群众健康安全和社会稳定
|
维护社会安全稳定,保障人民身体健康与生命安全 |
维护社会安全稳定,保障人民身体健康与生命安全 |
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生态效益指标 |
有一定的生态效益 |
保障疫情防控期间生产稳定、民生改善 |
保障疫情防控期间生产稳定、民生改善 |
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可持续影响指标 |
保持我辖区疫情防控常态化得到稳定 |
保持我辖区疫情防控常态化得到稳定 |
保持我辖区疫情防控常态化得到稳定 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
各相关主体满意度(管理主体、执行主体、受益对象) |
群众满意度提高 |
群众社会满意度不断提升 |
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2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip真静乡人民政府714001 |
实施单位 |
365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip真静乡财政所 |
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项目预算 执行情况 (万元) |
预算数: |
3万元 |
执行数: |
3万元 |
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其中: 财政拨款 |
3万元 |
其中: 财政拨款 |
3万元 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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城乡环境整治项目,主要是对我乡辖区城乡环境整治,提升城乡人居环境质量,提高群众环境卫生满意度。通过对辖区7个村(社区)环境卫生的无死角整治,我乡环境卫生持续改善,人民群众社会满意度不断提升。 |
真静乡城乡环境卫生整治项目涉及我乡辖区7个村(社区),在2021全年内保障了所有村(社区)垃圾及时清运、主干线公路两侧无白色垃圾等,持续改善我乡环境卫生情况,提升人民群众社会满意度。同时严控项目成本,精打细算,逗硬考核,确保了我乡本项目成本控制在3万元内。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
生态环境治理覆盖7个村社区 |
项目覆盖对象数量 |
覆盖辖区7个村社区 |
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质量指标 |
环境卫生持续改善 |
城乡环境卫生持续好转 |
城乡环境卫生持续好转 |
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时效指标 |
全年 |
全年 |
全年 |
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成本指标 |
3万元 |
3万元 |
3万元 |
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效益 指标 |
经济效益指标 |
拨付专项经费带来的经济效益 |
加大农村环境保护,促进乡村生态振兴 |
有效改善生态环境 |
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社会效益指标 |
改善农村人居环境 |
城乡环境质量持续提升 |
城乡环境质量持续提升 |
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生态效益指标 |
有一定的生态效益 |
城乡环境质量持续提升 |
城乡环境质量持续提升 |
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可持续影响指标 |
可持续影响 |
2021年全年 |
2021年全年 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
各相关主体满意度(管理主体、执行主体、受益对象) |
群众满意度提高 |
群众社会满意度不断提升 |
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2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip真静乡人民政府714001 |
实施单位 |
365bet体育投注网站_365骑士版app下载_365betvip真静乡财政所 |
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项目预算 执行情况 (万元) |
预算数: |
5万元 |
执行数: |
5万元 |
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其中: 财政拨款 |
5万元 |
其中: 财政拨款 |
5万元 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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扫黑除恶及群众满意项目,主要是用于我乡7个村(社区)扫黑除恶、无黑治乱等平安建设工作。通过全方位排查,发现一起整治一起,做到有黑扫黑、无黑治乱,加强平安建设,给人民群众一个平安的生活环境,平安建设社会满意度不断提升。 |
真静乡扫黑除恶及群众满意项目涉及我乡辖区7个村(社区),在2020全年内保障了所有村(社区)无黑社会势力、村霸、市霸、行霸等黑、恶、乱现象,全面建设平安真静,提升人民群众社会满意度。同时严控项目成本,精打细算,逗硬考核,确保了我乡本项目成本控制在5万元内。扫黑除恶项目持续改善了我乡的社会环境,促进了平安建设和和谐社会建设,得到了人民群众的一致好评。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
辖区7个村社区 |
项目覆盖对象数量 |
覆盖辖区7个村社区 |
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质量指标 |
及时发现、主动摸排黑恶势力犯罪线索 |
保障辖区无黑恶乱发生,群众满意度提高 |
辖区无黑恶乱发生,群众满意度不断提高 |
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时效指标 |
全年 |
全年 |
全年 |
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成本指标 |
5万元 |
5万元 |
5万元 |
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效益 指标 |
经济效益指标 |
无影响社会的重点案件、事件和恐怖案件 |
平安稳定,无黑恶发生,群众满意度不断提升 |
平安稳定,无黑恶发生,群众满意度有所提升 |
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社会效益指标 |
促进社会稳定率 |
有一定的社会效益 |
群众社会治安管理满意度提高 |
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生态效益指标 |
人民群众安全感 |
让人民安居乐业 |
群众社会治安管理满意度提高,安全感提升 |
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可持续影响指标 |
可持续影响 |
2021年全年 |
2021年全年 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
各相关主体满意度(管理主体、执行主体、受益对象) |
群众满意度提高 |
群众社会满意度不断提升 |
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2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评 |
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主管部门及代码 |
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实施单位 |
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项目预算 执行情况 (万元) |
预算数: |
6万元 |
执行数: |
6万元 |
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其中: 财政拨款 |
6万元 |
其中: 财政拨款 |
6万元 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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年度总体目标 完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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坚持“急党委所急、想青少年所需、尽关工委所能”的工作方针,立足真静乡实际,广泛动员“五老”队伍,关注青少年利益诉求,不断解放思想、开拓创新,努力为真静青少年办实事,促进青少年健康茁壮成长,在加强和改进未成年人思想道德建设、营造未成年人健康成长的社会文化环境等方面取得显着成效。 |
关心下一代工作项目,主要是用于我乡辖区7个村(社区)开展留守儿童关怀、贫困学生帮扶等关心关爱工作。通过工作开展,实现了党和政府对留守儿童、贫困学生等人员的关怀工作,促进了青少年健康成长。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完成 指标 |
数量指标 |
覆盖7个村社区 |
项目覆盖对象数量 |
覆盖辖区7个村社区 |
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质量指标 |
全面关心关爱青少年 |
关注青少年利益诉求,促进青少年健康茁壮成长 |
关注青少年利益诉求,促进青少年健康茁壮成长 |
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时效指标 |
全年 |
全年 |
全年 |
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成本指标 |
6万元 |
6万元 |
6万元 |
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效益 指标 |
经济效益指标 |
拨付专项经费带来的经济效益 |
救助贫困学生,关爱留守儿童,为青少年成长成才创造条件 |
丰富了留守儿童假日生活、帮扶了困难学生,实现了党和政府对青少年的关心关爱 |
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社会效益指标 |
营造未成年人健康成长的社会文化环境 |
加强和改进未成年人思想道德建设 |
加强和改进未成年人思想道德建设 |
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生态效益指标 |
有一定的生态效益 |
教育青少年树立爱护生态环境的意识 |
教育青少年树立爱护生态环境的意识 |
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可持续影响指标 |
可持续影响 |
2021年全年 |
2021年全年 |
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满意 度指标 |
满意度 指标 |
各相关主体满意度(管理主体、执行主体、受益对象) |
群众满意度提高 |
群众社会满意度不断提升 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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